Chào các anh chị!
Em phát hiện trong báo cáo thuế tháng 5 có sai sót, bây giờ làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ. Như vậy em phải làm 01/KHBS + nộp phạt, có cần làm tờ khai tháng 5 bổ sung nộp kèm 01/KHBS ko?
Tháng 6 em phải xử lý như thế nào để số dư cuối cùng khớp với nhau.
Giúp em hồi âm gấp gấp, nộp phạt nhiều thì khổ lắm.
Cảm ơn nhiều
Đánh dấu