Chào các anh chị!
Em phát hiện trong báo cáo thuế tháng 5 có sai sót, bây giờ làm điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ. Như vậy em phải làm 01/KHBS + nộp phạt, có cần làm tờ khai tháng 5 bổ sung nộp kèm 01/KHBS ko?
Tháng 6 em phải xử lý như thế nào để số dư cuối cùng khớp với nhau.
Giúp em hồi âm gấp gấp, nộp phạt nhiều thì khổ lắm.
Cảm ơn nhiều