Các bác ơi, E mới vào làm cho một Cty TNHH TM XNK, nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, Bảng báo cáo tháng ngoài tờ khai Thuế, bảng kê HĐHHDV Mua vào & Bán ra (các bảng còn lại cái nào phát sinh thì kê khai cái đó đúng không?) + thêm Bảng kê Xuất - Nhập - Tồn. Nhưng từ tháng 11/2006 báo cáo Thuế tháng đã không có bảng kê Xuất - Nhập - Tồn tới hiện tại, Nhưng Cty có khoản Thuế VAT được khấu trừ tới bây giờ là 2Tỉ, vậy có cần điều chỉnh các báo cáo Thuế tháng không (nộp thêm bảng kê Xuất - Nhập - Tồn )? hay từ T11/2006 tới giờ làm sao thì những tháng và quý tiếp theo làm y như vậy?