Trường hợp công ty TM, trong tháng cơ quan thuế kiểm tra phát hiện có 4000 sp bán ra ko có hoá đơn(còn lại đều xất hoá đơn bình thường), thì mình phải tính tiếp VAT đầu ra cho 4000 sp này phải ko ạ?Mong anh chị giúp đỡ!
Trường hợp công ty TM, trong tháng cơ quan thuế kiểm tra phát hiện có 4000 sp bán ra ko có hoá đơn(còn lại đều xất hoá đơn bình thường), thì mình phải tính tiếp VAT đầu ra cho 4000 sp này phải ko ạ?Mong anh chị giúp đỡ!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu