cho mình hỏi?
- chi nhánh của mình mới thành lập nên chỉ có 1 số hoá đơn đầu vào như là:hoá đơn DV tư vấn, hoá dơn mua Văn phòng phẩm...Vậy mình fải khai ở mục 1(HHDV dùng riêng cho SXKD chiu thuến GTGT) hay là mục 3(HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và hok chịu thuế GTGT) trên bảng kê hoá dơn dầu vào
- Còn một số hoá đơn hok có thuế thì có cần fải khai hok?
- Mình có cần làm bảng pân bổ thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ hok?khi nào thì mới lập bảng này
Ai bíêt chỉ giùm mình nha mình dang cần gấp