Anh Chị có thể giúp em được ko?
Công ty đã thành lập 1 chi nhánh. CN này sẽ quản lý 1 vài dự án của công ty. Từ khi thành lập CN thì mọi chi phí phát sinh liên quan đến các dự án nói trên đều hạch toán tại CN. Các chi phí của các dự án này đã hạch toán tại công ty thì được điều chuyển xuống cho CN có đúng không?. Tuy nhiên vẫn thiếu phần thuế GTGT này cho CN thì công ty phải làm thủ tục ntn để chuyển thuế cho CN ?. (Lưu ý: phần chi phí của dự án công ty đã ghi nhận vào TK 241 và khi chuyển cho CN thì ghi TK 136; còn phần thuế GTGT vẫn ghi tại 1331 ở cty)
Em cám ơn Anh Chị
Đánh dấu