Hi cả nhà!
Đây là đề tài đầu tiên của em trong năm con Trâu gửi WKT. Xin chúc cả nhà mạnh khỏe, dzui dzẻ công việc kế toán năm nay bớt đau đầu nhức óc hơn năm trước nha.
Tình hình là công ty có thuê nhà của các cá nhân và cho các khách hàng thuê lại. Bên em phải xuất hóa đơn thuế GTGT (có VAT đầu ra) cho khách hàng là đúng roài. Nhưng vấn đề là cá nhân cho cty em thuê thì chỉ cung cấp hóa đơn do chi cục thuế bán cho họ (cái này chẳng có khoản mục thuế GTGT gì cả). Mà rõ ràng để có được tờ hóa đơn đó thì cá nhân cũng phải đóng thuế GTGT của hoạt ng thuê nhà cho chi cục thuế rồi.
Em muốn hỏi là hoạt ng cho thuê nhà của cty em có thuế GTGT đầu vào không? Nếu có thì căn cứ nào để hạch toán khoản thuế này vào sổ sách?
Cám ơn cả nhà trước nhá!
Đánh dấu